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江华瑶族自治县码市镇黄石完全小学2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 16:49
  • 来源: 县财政局
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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1:确保师生在校期间饮食安全。2:购置相关仪器设备,保证教学质量。3:做好后勤保障管理工作,解决师生后顾之忧,为师生提供良好的教学环境。4:完成年初既定学生招生工作。5:引进优质教师,开展教师培训工作,建立优质的师资队伍。6:丰富学生课外活动,拓展学生课外知识,调整学生学习心态,秉持以人为本的教育方式。7:合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划,保障学校正常教学秩序、消防安全等。8:加强校园基础设施建设,保障学生与教师的校园生活。9:做好设施维修工作,确保环境安全。10:坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。11:不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用。12:改善办学条件,打造山清水秀的校园环境,打造美丽教育。

(二)机构设置

江华瑶族自治县码市镇黄石完全小学单位内设机构包括:校长室、教导室、总务室、少先队大队部

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县码市镇黄石完全小学部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县码市镇黄石完全小学本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算335.21万元,其中,年初结转结余0万元,一般公共预算收入272.63万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助62.58万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加1.06万元,主要原因是新增教师人数2人。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算335.21万元,其中,教育支出283.76万元,社会保障和就业支出22.43万元,卫生健康支出12.20万元,住房保障支出16.82万元。支出较上年增加1.06万元,主要原因是新增教师2人。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出335.21万元,其中,教育支出283.76万元,占84.65%,社会保障和就业支出22.43万元,占6.69%,卫生健康支出12.20万元,占3.64%,住房保障支出16.82万元,占5.02%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数272.63万元,占总支出的比重为81.33%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费272.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算62.58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。小学教育支出62.58万元,主要用于完成教育教学所需的运转经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:我单位为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.90万元,其中,公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是按“三公”经费开支的规定,严格控制“三公”经费的开支。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支1万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额14.93万元,其中,货物类采购预算4.83万元;工程类采购预算7万元;服务类采购预算3.1万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为335.21万元,基本支出272.63万元,单位项目支出62.58万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县码市镇黄石完全小学2025年部门预算公开表

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