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江华瑶族自治县政务服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2025-05-16 16:58
  • 来源: 县政务服务中心
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根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下: 

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策,参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。负责制订全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划,规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企业事业单位办事公开等工作。考核全县政务公开工作。承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责,牵头组织发布县政府政务信息,负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。对政务服务分中心、联络站、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。督促具有对外审批、收费职能的政府部门在县政务服务中心设立办事窗口。对进驻政务服务中心窗口的项目、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务,制订和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责县政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核,受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县政务服务中心设2个内设机构:办公室和业务指导股

(三)人员编制情况

2024年末,我单位共有编制10人,其中行政编制10人,事业编制0人。年末实有在职人员10人,离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

125.28万元,实际支出125.28万元,完成预算安排的100%。人员经费支出117.96万元,占基本支出的94.16%;日常公用经费支出7.32万元,占基本支出的5.84%。

(二)项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

104.49万元,实际支出104.47万元,完成预算安排的99.98%。其中:新政务服务大厅物业管理费(含水电费)项目资金,2024年实际支出73.32万元,占项目支出的70.18%,主要用于保障新政务服务中心大厅安保、保洁工作,政务大厅正常运行工作等方面。

帮代办专员及综合窗口经费项目资金,2024年实际支出31.16万元,占项目支出的29.83%,主要用于助力政务服务提质升级,服务于群众工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)

2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是优化服务场所。县政务服务中心实现整体搬迁进驻新政务服务大厅,新政务服务中心大厅面积7200平方米,进驻窗口单位47个,进驻窗口单位工作人员133人,进驻事项2080件,大厅窗口办件量月均3万余件。各项便民设施一应俱全。一楼设置24小时自助政务服务专区,配置2台自助服务设备,可查询公积金等业务,方便群众随时办理业务。二是加强“三集中三到位”。严格落实“三集中三到位”改革要求,推进2080个政务服务事项规范进驻,实现“应进必进”,并实行“一站式”办理和动态调整。大厅内所有进驻事项由进驻单位按要求以清单形式公布,并配备二维码扫描查看。三是依托县“互联网+政务服务”一体化平台,不断丰富“互联网+政务服务”的应用场景。一体化平台累计办理334704件业务,省一体化平台个人用户注册量达131977人,法人用户注册量4278户,“一件事一次办”微信小程序累计注册用户数90827户,圆满完成各项注册任务。四是创新打造了“全域覆盖、全程服务、全链优化、全速办结、全天候响应”的帮代办“五全”模式,组建“县+园区+乡镇+社区(村)”四维一体的帮代办联动体系。共为2万余人次提供主动导办帮办服务,其中为老弱病残孕军等特殊群体提供绿色通道便民服务2000余人次。在重点项目帮代办方面,已为100余个项目(企业)开展了帮代办和跟踪服务,共受理帮代办事项200项,深受企业好评。

七、存在的问题

八、下一步改进措施

(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

附件:1.项目支出绩效情况

      2.基础数据表

      3.自评表

      4.项目支出列表

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