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江华瑶族自治县码市镇人民政府2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 16:51
  • 来源: 县财政局
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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。2.推动基层民主,促进社会和谐。加强农村(社区)党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导公民有序参与村级事务管理,增强社会自治功能。3.促进经济发展,增加农民收入。培育主导产业,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施,组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。4.强化公共服务,着力改善民生。完善农村(社区)公共卫生和基本医疗体系建设,促进农村(社区)义务教育发展,丰富群众文化生活。做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村(社区)残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划,完善公共服务体系。5.加强社会管理,维护社会稳定。加强农村(社区)的法制宣传和法律服务,推进依法行政。完善治安防控体系,加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村(社区)应急管理体制,提高危机处置能力。6.转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,改进服务方式,通过审批服务扁平化和网格化管理,努力让群众办事“只进一扇门,最多跑一次”。整合各方面力量,构建简约高效的管理体制。

(二)机构设置

江华瑶族自治县码市镇人民政府单位内设机构包括:

1.党政机构
1)党政综合办公室(2)基层党建办公室(3)经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室、移民办公室)(4)社会事务办公室(卫生健康办公室)(5)自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)(6)社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。

2.直属事业单位
1)社会事业综合服务中心(文化综合服务站)(2)农业综合服务中心(3)政务(便民)服务中心(4)武装部和退役军人服务站。

3.综合行政执法机构
综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县码市镇人民政府部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县码市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算1971.65万元,其中,年初结转结余4.56万元,一般公共预算收入1967.08万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加138.63万元,主要原因是林业站、畜牧站等机构撤销,人员编制合并到乡镇,人员经费等增加。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1971.65万元,其中,一般公共服务支出1138.86万元,文化旅游体育与传媒支出1.6万元,社会保障和就业支出102.97万元,卫生健康支出54.97万元,城乡社区支出34.1万元,农林水支出565.84万元,住房保障支出73.3万元。支出较上年增加138.63万元,主要原因是林业站、畜牧站等机构撤销,人员编制合并到乡镇,人员经费等收入增加,相应支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1971.65万元,其中,一般公共服务支出1138.86万元,占57.76%,文化旅游体育与传媒支出1.6万元,占0.08%,社会保障和就业支出102.97万元,占5.22%,卫生健康支出54.97万元,占2.79%,城乡社区支出34.1万元,占1.73%,农林水支出565.84万元,占28.7%,住房保障支出73.3万元,占3.72%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1341.08万元,占总支出的比重为68.02%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1215.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费125.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算630.57万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出19.11万元,主要用于遗属补助发放和农业几员补差;其他组织事务支出5.13万元,主要用于党建经费和党管武装经费;其他文化和旅游支出1.6万元,主要用于文化站工作经费;死亡抚恤支出2.96万元,主要用于死亡抚恤金发放;计划生育服务支出1.82万元,主要用于机关事业单位独生子女父母奖励;其他城乡社区支出34.1万元,主要用于资产运营管理成本;对村民委员会和村党支部的补助支出565.84万元,主要用于村居组织和移民社区的工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费125.22万元,比上年预算增加5.1万元,上升4.25%,主要原因是人员数量增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为36万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加5万元,主要原因是目前使用的公务车老旧,计划采购新的公务车。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2.1万元,拟召开12次会议,人数600人,内容为高质量发展会议、巡视巡察问题整改会议、乡村振兴促进会、人大会等;培训费预算1万元,拟召开5次培训,人数100人,内容为新型农民技能培训、就业创业培训、党性教育、村干部财务培训等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额713万元,其中,货物类采购预算214.60万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算518.50万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1971.65万元,基本支出1341.08万元,单位项目支出630.57万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县码市镇人民政府2025年部门预算公开表

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