头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
江华瑶族自治县应急管理局2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 15:08
  • 来源: 县财政局
  • 作者:
  • 字体【      】

 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

江华瑶族自治县应急管理局(以下简称县应急局)是江华瑶族自治县人民政府工作部门,为正科级,加挂江华瑶族自治县防汛抗旱指挥部办公室牌子。 加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制安全事故发生。

(二)机构设置

江华瑶族自治县应急管理局单位内设机构包括:办公室(信访办公室)、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股(行政审批股)、科技信息化和调查评估统计股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股(地震和地质灾害救援股)、政工室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县应急管理局部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算2149.38万元,其中,一般公共预算收入1025.62万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助300.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少837.28万元,主要原因是当年专项资金拨款减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2149.38万元,其中,社会保障和就业支出40.38万元,卫生健康支出22.14万元,住房保障支出29.62万元,灾害防治及应急管理支出2057.24万元。支出较上年减少837.28万元,主要原因是当年专项资金拨款减少,支出也相应减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2149.38万元,其中,社会保障和就业支出40.38万元,占1.88%,卫生健康支出22.14万元,占1.03%,住房保障支出29.62万元,占1.38%,灾害防治及应急管理支出2057.24万元,占95.71%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数495.22万元,占总支出的比重为23.04%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费449.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1654.16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出0.67万元,主要用于独生子女父母奖励补贴;行政运行支出9.80万元,主要用于一般行政运行支出;一般行政管理事务支出16.63万元,主要用于保障日常行政运行和专项工作开展;灾害风险防治支出31.46万元,主要用于防治灾害风险;安全监管支出90.69万元,主要用于提升巩固省安全生产示范性巩固提升相关支出;应急救援支出3.16万元,主要用于应急救援;应急管理支出164.29万元,主要用于预防灾害支出、应急处置支出和其他专项支出;其他应急管理支出199.50万元,主要用于其他各类应急管理支出;地震监测支出4.96万元,主要用于地震台监测相关开支;森林草原防灾减灾支出257.20万元,主要用于维护县级森林消防队伍的日常运行;其他自然灾害防治支出245.91万元,主要用于自然灾害能力提升工程项目配套资金;自然灾害救灾补助支出484.87万元,主要用于灾害应急物资保障和其他相关支出;其他自然灾害救灾及恢复重建支出50.00万元,主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建;其他灾害防治及应急管理支出95.00万元,主要用于煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费45.85万元,比上年预算增加3.42万元,上升8.06%,主要原因是2025年有新招录公务员。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为16.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费13.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加8.00万元,主要原因是我局共有3辆公务车,7辆特种作业用车,根据去年决算的实际情况申请调整了公务用车运行维护费。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额846.59万元,其中,货物类采购预算723.07万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算123.52万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车7辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2149.38万元,基本支出495.22万元,单位项目支出1654.16万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县应急管理局2025年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档