头部
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
江华国有林场2024年部门预算公开说明
  • 发布时间:2024-03-22 23:22
  • 来源: 江华国有林场
  • 作者:
  • 字体【      】

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表


第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.依法保护和培育经营范围内国有森林资源,维护国家生态安全和木材安全,为社会提供优质公共产品和生态服务。保护林业生态文化资源,促进人与自然和谐发展。

2.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作;制定具体的管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境,保证国有森林资源稳步增长。

3.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林消防条例》等法律法规。根据国家有关森林防火的规定,加强森林防火设施设备建设,成立护林防火组织,组建森林火灾专业扑救队伍,制定火灾应急预案,建立健全各项森林防火制度,抓好火源管理,组织火灾扑救。

4.根据国家林业长远发展战略研究制定林场发展的长期规划、林地保护利用规划和森林经营方案,以及年度各项生产、经营计划,确定建设项目和生产规模。

5.依法对经营范围内的森林公园、自然保护区、风景名胜区等进行统一管理。

6.按照国家规定开展森林资源调查,建立森林资源档案,健全森林资源动态监测体系,掌握森林资源发展变化情况。

7.开展科学试验和技术创新,推广先进技术;进行植被、土壤、生态等科学考察和研究,探索合理利用森林资源的途径。

8.加强森林资源保护,合理区划,设立护林站,健全护林组织,配备森林管护人员,明确管护职责,确保管护成效。对侵占、破坏国有森林资源的行为予以制止并报请林业执法部门查处。

9.加强林业有害生物防治工作,搞好林业有害生物防治基础建设,建立检疫、预测预报制度,根据林业有害生物防治的需要配备森防专业技术人员。

10.保护经营管理范围内的野生植物;对国家或者地方重点保护野生植物、古树古木等应当登记造册,建立档案,加强管理。保护经营管理范围内的野生动物;对国家或者地方重点保护野生动物,应当采取相应的保护措施,维护其生息繁衍的环境。

11.开展造林、育苗、抚育等林业生产,开发适种树种、经济林树种和绿化树种,培育、提供绿化苗木和特种造林苗木,大力发展珍稀树种,积极培育大径级林木,不断提高森林资源质量。

12.以“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”为向导,严格执行国家森林资源采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程,并依法进行更新造林。

13.建立健全各项规章制度;严格遵守国家财务、税收、劳动工资、社会保障等方面的规定,接受财政、税务、审计等机关的监督。

14.积极调整林业产业结构,搞好第三产业,提高经济效益,为职工提供技术指导和生产服务,

(二)机构设置

湖南省江华瑶族自治县江华国有林场单位内设机构包括:内设机构19个,分别为场总部设政工科、纪委(监察)、工会、劳动社保科、综治维稳(森林管护)办、企业管理科、营林科、森工(销售)科、财务科、办公室等10个科(委、室),下辖码市、麻江、水口、涛圩、务江5个分场及华林公司、木材公司、碳汇公司、白芒营贸易公司4个公司。

二、部门预算单位构成

纳入2024年湖南省江华瑶族自治县江华国有林场部门预算编制范围包括:湖南省江华瑶族自治县江华国有林场本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算5297.94万元,其中,一般公共预算收入5297.94万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余0万元。收入较上年减少343.29万元,主要原因是木材价格下滑,木材销售收入减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算5297.94万元,其中,社会保障和就业支出14.22万元,卫生健康支出7.92万元,农林水支出5265.13万元,住房保障支出10.66万元。支出较上年减少343.29万元,主要原因是木材销售收入减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出5297.94万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出14.22万元,占0.27%,卫生健康支出7.92万元,占0.15%,农林水支出5265.13万元,占99.38%,住房保障支出10.66万元,占0.20%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数194.68万元,占总支出的比重为3.67%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费153.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算5103.25万元,占总支出的比重为96.33%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:计划生育服务支出0.19万元,主要用于独生子女父母奖励 ;其他林业和草原支出5103.06万元,主要用于人员经费,公用经费,其他运转,离休人员津贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费41.60万元,比上年预算增加0.90万元,上升2.21%,主要原因是人员工资增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是按中央八项规定,厉行节约。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车18辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车18辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5297.94万元,基本支出194.68万元,单位项目支出5103.25万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:湖南省江华瑶族自治县国有林场2024年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档